Faktúra č. |
1810338 |
Dátum doručenia |
22.5.2018 |
Partner |
SNK |
Cena bez DPH |
2499,27 |
Cena s DPH |
2499,27 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
43/2013/ZZ |
Predmet |
CDA - prevádzka |