|
Faktúra č. |
1810337 |
|
Dátum doručenia |
22.5.2018 |
|
Partner |
SNK |
|
Cena bez DPH |
143,24 |
|
Cena s DPH |
143,24 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
31/2016/ZZ |
|
Predmet |
prevádzka |