Faktúra č. |
1810238 |
Dátum doručenia |
11.4.2018 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
116,45 |
Cena s DPH |
116,45 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
swanis/1003605 |
Predmet |
telekomunikačná služba |