Faktúra č. |
1810221 |
Dátum doručenia |
5.4.2018 |
Partner |
ENGIE Services a.s. |
Cena bez DPH |
48 |
Cena s DPH |
48 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2018-62 |
Predmet |
prevádzka |