Faktúra č. |
1810213 |
Dátum doručenia |
6.4.2018 |
Partner |
ENGIE Services a.s. |
Cena bez DPH |
34423,49 |
Cena s DPH |
34423,49 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |