Faktúra č. |
1810165 |
Dátum doručenia |
9.3.2018 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
146,58 |
Cena s DPH |
146,58 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |