Faktúra č. |
1810129 |
Dátum doručenia |
28.2.2018 |
Partner |
SNK |
Cena bez DPH |
2436,01 |
Cena s DPH |
2436,01 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
43/2013/ZZ |
Predmet |
.CDA - prevádzka |