Faktúra č. |
1810077 |
Dátum doručenia |
9.2.2018 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
151,63 |
Cena s DPH |
151,63 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |