Faktúra č. |
1810718 |
Dátum doručenia |
16.10.2018 |
Partner |
SNK |
Cena bez DPH |
143,24 |
Cena s DPH |
143,24 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
31/2016/ZZ |
Predmet |
prevádzka |