Faktúra č. |
1810902 |
Dátum doručenia |
14.12.2018 |
Partner |
SNK |
Cena bez DPH |
2503,62 |
Cena s DPH |
2503,62 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
CDA - prevádzka |