Faktúra č. |
1810700 |
Dátum doručenia |
10.10.2018 |
Partner |
SPP, a.s. |
Cena bez DPH |
-608,21 |
Cena s DPH |
-608,21 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |