Faktúra č. |
1810699 |
Dátum doručenia |
10.10.2018 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
137,98 |
Cena s DPH |
137,98 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |