Faktúra č. |
1810640 |
Dátum doručenia |
14.9.2018 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
1968,19 |
Cena s DPH |
1968,19 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |