Faktúra č. |
1810005 |
Dátum doručenia |
3.1.2018 |
Partner |
SKOM, spol. s.r.o. |
Cena bez DPH |
24,84 |
Cena s DPH |
24,84 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
poplatok |