Faktúra č. |
1710777 |
Dátum doručenia |
11.10.2017 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
153,05 |
Cena s DPH |
153,05 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |