Faktúra č. |
1710738 |
Dátum doručenia |
4.10.2017 |
Partner |
SKOM, spol. s.r.o. |
Cena bez DPH |
24,84 |
Cena s DPH |
24,84 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |