Faktúra č. |
1710576 |
Dátum doručenia |
7.8.2017 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
2440,94 |
Cena s DPH |
2440,94 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |