Faktúra č. |
1710291 |
Dátum doručenia |
12.4.2017 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
143,34 |
Cena s DPH |
143,34 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |