Faktúra č. |
1710180 |
Dátum doručenia |
14.3.2017 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
136,09 |
Cena s DPH |
136,09 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |