Faktúra č. |
1620040 |
Dátum doručenia |
16.5.2016 |
Partner |
DUKOM, s.r.o. |
Cena bez DPH |
500 |
Cena s DPH |
500 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2016-077 |
Predmet |
prevádzka |