| Faktúra č. | 1610365 | 
| Dátum doručenia | 23.5.2016 | 
| Partner | Slovnaft, a.s. | 
| Cena bez DPH | 105,57 | 
| Cena s DPH | 105,57 | 
| Číslo objednávky/Zmluvy | |
| Predmet | prevádzka |