Faktúra č. |
1510871 |
Dátum doručenia |
21.9.2015 |
Partner |
GO travel Slovakia spol. s r.o. |
Cena bez DPH |
234,5 |
Cena s DPH |
234,5 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2015-563 |
Predmet |
letenka |