|
Faktúra č. |
1510871 |
|
Dátum doručenia |
21.9.2015 |
|
Partner |
GO travel Slovakia spol. s r.o. |
|
Cena bez DPH |
234,5 |
|
Cena s DPH |
234,5 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2015-563 |
|
Predmet |
letenka |