Faktúra č. |
1510219 |
Dátum doručenia |
09.03.2015 |
Partner |
Cofely, a.s. |
Cena bez DPH |
709,9 |
Cena s DPH |
709,9 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2015-125 |
Predmet |
prevádzka |