|
Faktúra č. |
1510178 |
|
Dátum doručenia |
26.02.2015 |
|
Partner |
HORNEX, a.s. |
|
Cena bez DPH |
174 |
|
Cena s DPH |
174 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2015-033 |
|
Predmet |
prevádzka |