|
Faktúra č. |
1510367 |
|
Dátum doručenia |
17.04.2015 |
|
Partner |
SWAN, a.s. |
|
Cena bez DPH |
267,77 |
|
Cena s DPH |
267,77 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
swanis/1003605 |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |