Faktúra č. |
1411045 |
Dátum doručenia |
14.10.2014 |
Partner |
Správa účelových zariadení |
Cena bez DPH |
649,8 |
Cena s DPH |
649,8 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-690 |
Predmet |
prevádzka |