Faktúra č. |
1410170 |
Dátum doručenia |
03.03.2014 |
Partner |
Cofely, a.s. |
Cena bez DPH |
623,57 |
Cena s DPH |
623,57 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-55 |
Predmet |
prevádzka |