|
Faktúra č. |
1410818 |
|
Dátum doručenia |
22.8.2014 |
|
Partner |
EMPORO, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
660 |
|
Cena s DPH |
660 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-377 |
|
Predmet |
prevádzka |