|
Faktúra č. |
1410190 |
|
Dátum doručenia |
06.03.2014 |
|
Partner |
Ševt, a.s. |
|
Cena bez DPH |
311 |
|
Cena s DPH |
311 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-23 |
|
Predmet |
prevádzka |