Faktúra č. |
1410417 |
Dátum doručenia |
19.05.2014 |
Partner |
Nautila - servis, spol. s.r.o. |
Cena bez DPH |
70 |
Cena s DPH |
70 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-203 |
Predmet |
prevádzka |