Faktúra č. |
1410442 |
Dátum doručenia |
23.5.2014 |
Partner |
Cofely, a.s. |
Cena bez DPH |
81,1 |
Cena s DPH |
81,1 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-182 |
Predmet |
prevádzka |