Faktúra č. |
1410367 |
Dátum doručenia |
5.5.2014 |
Partner |
Cofely, a.s. |
Cena bez DPH |
1394,23 |
Cena s DPH |
1394,23 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-132 |
Predmet |
prevádzka |