Faktúra č. |
1410365 |
Dátum doručenia |
2.5.2014 |
Partner |
Cofely, a.s. |
Cena bez DPH |
1831,58 |
Cena s DPH |
1831,58 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2014-130 |
Predmet |
prevádzka |