Faktúra č. |
1411145 |
Dátum doručenia |
13.11.2014 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
341,72 |
Cena s DPH |
341,72 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |