Faktúra č. |
1410789 |
Dátum doručenia |
18.8.2014 |
Partner |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
Cena bez DPH |
197,78 |
Cena s DPH |
197,78 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |