Faktúra č. |
1410519 |
Dátum doručenia |
11.6.2014 |
Partner |
SPP, a.s. |
Cena bez DPH |
856,32 |
Cena s DPH |
856,32 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |