Faktúra č. |
1410353 |
Dátum doručenia |
25.4.2014 |
Partner |
Slovnaft, a.s. |
Cena bez DPH |
45,53 |
Cena s DPH |
45,53 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |