Faktúra č. |
1410180 |
Dátum doručenia |
05.03.2014 |
Partner |
Orange Slovensko, a.s. |
Cena bez DPH |
138,89 |
Cena s DPH |
138,89 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |