| Faktúra č. | 1310619 | 
| Dátum doručenia | 11.06.2013 | 
| Partner | STU | 
| Cena bez DPH | 84 | 
| Cena s DPH | 84 | 
| Číslo objednávky/Zmluvy | 221/2013 | 
| Predmet | prevádzka |