Faktúra č. |
1310534 |
Dátum doručenia |
24.5.2013 |
Partner |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
Cena bez DPH |
184,7 |
Cena s DPH |
184,7 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
zmluva 006868 |
Predmet |
prevádzka |