Faktúra č. |
1310365 |
Dátum doručenia |
09.04.2013 |
Partner |
Slovnaft, a.s. |
Cena bez DPH |
65,77 |
Cena s DPH |
65,77 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
prevádzka |