|
Faktúra č. |
1211013 |
|
Dátum doručenia |
18.10.2012 |
|
Partner |
Správa účelových zariadení |
|
Cena bez DPH |
1000 |
|
Cena s DPH |
1000 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
569/2012 |
|
Predmet |
prevádzka |