|
Faktúra č. |
1210517 |
|
Dátum doručenia |
8.6.2012 |
|
Partner |
PETRUS Papier s.r.o |
|
Cena bez DPH |
108 |
|
Cena s DPH |
108 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
337/2012 |
|
Predmet |
prevádzka |