Faktúra č. |
1210517 |
Dátum doručenia |
8.6.2012 |
Partner |
PETRUS Papier s.r.o |
Cena bez DPH |
108 |
Cena s DPH |
108 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
337/2012 |
Predmet |
prevádzka |