Faktúra č. |
1210765 |
Dátum doručenia |
14.8.2012 |
Partner |
CEVASERVIS 310 spol. s r.o. |
Cena bez DPH |
338 |
Cena s DPH |
338 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
442/2012 |
Predmet |
prevádzka |