|
Faktúra č. |
1210765 |
|
Dátum doručenia |
14.8.2012 |
|
Partner |
CEVASERVIS 310 spol. s r.o. |
|
Cena bez DPH |
338 |
|
Cena s DPH |
338 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
442/2012 |
|
Predmet |
prevádzka |