Faktúra č. |
1210328 |
Dátum doručenia |
12.04.2012 |
Partner |
SWAN, a.s. |
Cena bez DPH |
312,73 |
Cena s DPH |
312,73 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
telekomunikačná služba |