Faktúra č. |
1810222 |
Dátum doručenia |
5.4.2018 |
Partner |
Slovenská pošta, a.s. |
Cena bez DPH |
70,52 |
Cena s DPH |
70,52 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2017-461 |
Predmet |
prevázka |